目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)市级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况
(三)政府采购情况
(四)部门预算绩效情况
(五)国有资产占用情况
(六)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
根据《九三学社章程》,九三学社六盘水市委的基本职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。
(二)部门内设机构:
本部门内设科(处)室1个,为办公室;下属正科级事业单位1个,为六盘水市九三社员服务中心。
(三)预算构成情况:
本部门预算包含下属事业单位预算。
(四)部门人员构成:本部门编制数为7个,其中行政编3个、事业编3个、行政工勤编1个。目前,在职职工5人,其中副县级1人,正科级2人(行政1人,事业1人),事业管理九级职员2人,离退休职工2人(副科级)。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。
1.收入情况。2022年,本部门总收入156.44万元,较上年增加46.55元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。
2.支出情况。2022年,本部门总支出156.44万元,较上年增加46.55万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出141.32万元,较上年增加42.88万元;社会保障和就业支出6.79万元,较上年增加0.77万元;住房保障支出8.33万元,较上年增加2.9万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。
2022年,本部门总收入156.44万元,较上年增加46.55万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入2.11万元、原一般公共预算收入154.33万元。分支出科目看:一般公共服务支出141.32万元,较上年增加42.87万元;社会保障和就业支出6.79万元,较上年增加0.77万元;住房保障支出8.33万元,较上年增加2.90万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。
2022年,本部门总支出156.44万元,较上年增加46.55万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出156.44万元,项目支出、事业单位经营支出、其他支出均为0。分支出科目看:一般公共服务支出141.32万元,较上年增加42.88万元;社会保障和就业支出6.79万元,较上年增加0.77万元;住房保障支出8.33万元,较上年增加2.90万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。
1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入156.44万元,较上年增加46.55万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入156.44万元,较上年增加46.55万元。
2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出156.44万元,较上年增加46.55万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出156.44万元。分支出科目看:一般公共服务支出141.32万元,较上年增加42.88万元;社会保障和就业支出6.79万元,较上年增加0.77万元;住房保障支出8.33万元,较上年增加2.90万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。
2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)154.33万元,较上年增加47.26万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类型看:基本支出154.33万元、项目支出为0。分支出科目看:一般公共服务支出139.21万元,较上年增加43.59万元;社会保障和就业支出6.79万元,较上年增加0.77万元;住房保障支出8.33万元,较上年增加2.90万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。
2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)154.33万元,较上年增加66.26万元,主要是人员经费增加增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出86.26万元、机关商品和服务支出27.36万元、对个人和家庭的补助40.70万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出86.26万元、商品和服务支出27.36万元、对个人和家庭的补助40.70万元。。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。
(1)公务用车购置及运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B94007),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.65万元,较上年增加3.1万元,主要是推进零基预算改革,基数调整。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0元,与上年持平。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。
综上,2022年本部门“三公”经费预算4.65万元,较上年较上年增加3.1万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。
2022年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。
2022年,本部门安排机关运行费预算16.92万元。
(二)市级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况。
2022年,本部门未安排财政扶贫资金。
(三)政府采购情况。
2022年,本部门无政府采购预算。
(四)部门预算绩效情况
2022年,本部门无预算绩效项目。
(五)国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.7万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积160平方米,办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套)。
4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。
(六)专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.九三学社六盘水市委员会2022年预算公开表
2.九三学社六盘水市委员会整体绩效目标表
3.九三学社六盘水市委员会2022年预算公开专项核查情况表
附件1:九三学社六盘水市委员会2022年预算公开表 .xlsx
附件2:九三学社六盘水市委员会2022年预算绩效目标表.xls